Page 126 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562
P. 126
ผลการสอบทานพบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และพัฒนาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
4. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้สอบทานการปฏิบัติตามระบบงาน ระเบียบ และข้อบังคับ
เกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงาน และมีค�าแนะน�าให้พัฒนา
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนแม่บทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ.
2562 - 2564 และติดตามประเมินผลการด�าเนินการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี
และอนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
สอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ก�าหนดโดยให้ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไข
ในประเด็นที่มีนัยส�าคัญตามรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
รวมทั้งพิจารณาอนุมัติปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และอนุมัติแผนการฝึกอบรมประจ�าปีของส�านัก
ตรวจสอบภายใน โดยให้ความส�าคัญและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของ
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมิน
อิสระ ซึ่งผลการประเมินภาพรวมของกิจกรรมการตรวจสอบภายในของ ส.ส.ท. สรุปว่า งานตรวจสอบภายใน
ปัจจุบันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลส�าหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และควรน�าแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาประยุกต์ใช้ให้ครบถ้วน
(รองศาสตราจารย์ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ส�านักตรวจสอบภายใน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
125
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
63-01-101_110-129 TPBS_J-Uncoatedc dic2019.indd 125 6/17/20 1:38 AM