Page 125 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562
P. 125

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ


                          องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

                                               ประจำาปี พ.ศ. 2562



                    องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
              เพื่อช่วยคณะกรรมการนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

              ในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล ดังนี้


                    คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
                    1. รองศาสตราจารย์ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร      ประธานกรรมการ


                    2. รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ   กรรมการ




                    3. ศาสตราจารย์ดร.ปราณี ทินกร              กรรมการ


                    4. รองศาสตราจารย์ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์   กรรมการ
                    5. ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน         เลขานุการ
                    ในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 12 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย

              6 ครั้ง มีการก�ากับดูแลส�านักตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
              และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่

              ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
              ประเทศไทย สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้ดังนี้

                    1. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
              ที่มีสาระส�าคัญตามองค์กรก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง สอบทานผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน รวมถึงสอบทาน
              กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของ ส.ส.ท.


              มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวง
              การคลังประกาศใช้

                    2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และมีค�าแนะน�าให้
              ส.ส.ท. ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินประสิทธิผล
              ของการด�าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การได้ปรับปรุงและ
              พัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล


                    3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
              ด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดอันอาจจะก่อให้เกิดความ
              เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขององค์การ






               124
               ไทยพีบีเอส 2562




        63-01-101_110-129 TPBS_J-Uncoatedc dic2019.indd   124                                                      6/17/20   1:38 AM
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130